Ik kreeg een opdracht van een bedrijf en factureerde met BTW (ik werkte niet in onderaanneming). Nu vraagt de boekhouder van dit bedrijf om een rechtzetting: de BTW moest verlegd worden.
1) is dit inderdaad verplicht?
2) Het factuur is ingeboekt in het vorige boekjaar. Hoe corrigeer ik dit (indien ‘ja’ op vorige vraag)?